Документ «Возврат поставщику»- позволяет вернуть товар контрагенту. Данный документ делает «МИНУС (-)» товаров на выбранный склад.
ПРИ СОЗДАНИИ ДОКУМЕНТА ЗАДНИМ ЧИСЛОМ НУЖНО ЗАПУСКАТЬ ПЕРЕПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ( ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ**)!
1) Создание документа «Возврат поставщику», рис. 1:
1.1) Код документа - присваивается документу автоматически при сохранении документа;
1.2) Дата - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) дата, на которую создается документ. Если указать дату ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, то документ собьёт последовательность документов и нужно будет ПЕРЕПРОВОДИТЬ документы. !БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ РАБОТЕ С ДАТОЙ!;
1.3) Организация - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) организация, в которой произойдет движение документа;
1.4) Склад - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) склад, с которого произойдет списание товаров, указанных в документе;
1.5) Поставщик - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) контрагент, которому происходит возврат товаров;
1.6) Статья Доходов - (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) позволяет задать статью, которая будет отображаться в отчете АКТ_СВЕРКИ, также статья будет отображаться в отчете «Материальная ведомость», статья создает дополнительную группировку, т.е. появляется возможность увидеть количество, товара, которое приходится на ту или иную статью.
1.7) Табличная часть «Товаров»:
1.1) Товар - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) указывается товар, которое будет списано со склада;
1.2) Кол - во - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) количество товара, которое будет списано со склада;
1.3) Ед. изм. - подставляется автоматически;
1.4) Коэф. - подставляется автоматически;
1.5) Цена - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) возвратная цена;
1.6) Сумма - (ОБЯЗАТЕЛЬНО) сумма возврата товара (кол - во * цена = сумма);
Рисунок 1.
2. Печатные формы документа:
1.1) Стандартная форма;
3. Возможность загрузки товаров из:
1.1) Файла - файл формата CSV, XLS;
1.2) Буфера - содержит информацию полученную от приложения Paloma365 TSD andoid.